《審計署內部審計科研課題研究報告2021-2022》
作者:中國內部審計協會 編
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
中國內部審計協會受審計署的委托,組織實施了審計署2021至2022年內部審計科研課題研究工作,協會按照《審計署重點科研課題管理辦法》的規定,組織專家對課題進行了公開招標、立項評審、中期檢查和結項評審等工作。
為進一步促進科研課題成果的推廣和應用,我們對結項課題進行了匯編整理,結集出版《審計署內部審計科研課題研究報告2021-2022》供讀者閱讀參考。本書共匯編了審計署2021至2022年度9個內部審計科研課題的結題報告,涉及4個研究方向:內部審計促進組織貫徹落實國家重大經濟社會政策措施研究、境外審計研究、經濟責任審計研究、智能審計研究。希望廣大內部審計人員充分利用這些研究成果將它們轉化為審計工作中的有益實踐,不斷推動內部審計理論與實踐相互促進,共同發展。
本系列叢書適合從事審計、財務等相關工作的人員及企業管理者閱讀學習。
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《內部審計質量評估團體標準及操作指引》
作者:中國內部審計協會 編
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
2024年7月31日,中國內部審計協會發布修訂后的《內部審計質量評估團體標準》(以下簡稱《標準》)。《標準》構建了完善的內部審計質量評估標準體系,核心內容包括內部審計質量評估原則、方法、內容、流程、標準等。同時,中國內部審計協會組織專家編寫了與之相配套的《內部審計質量評估團體標準操作指引》(以下簡稱《指引》),旨在增強新標準的可操作性,為各組織進一步認識和理解內部審計活動、遵循內部審計準則并依據《標準》有效開展內部審計質量評估提供參考性的技術指南。
為更廣泛地宣傳內部審計質量評估工作,中國內部審計協會將《標準》及《指引》匯編成冊,公開出版。希望本書的出版能為推動《標準》的實施,指導、規范內部審計質量評估工作,促進內部審計高質量發展發揮積極作用。
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《中國內部審計史(1983-2020)》
作者:中國內部審計協會 編著
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
本書以時間為主線,對1983年至2020年我國內部審計的發展歷程進行了系統、深入的研究。全書分上下兩篇共七章,上篇為“內部審計工作發展歷程”,對內部審計職業組織的發展及為推動內部審計工作所開展的各項活動進行了梳理。下篇為“內部審計職業組織及其活動”,重點對中國內部審計協(學)會的發展歷程進行了研究,反映了協(學)會第一屆至第七屆理事會的組成,為推動內部審計良性發展所開展的活動,以及加強自身組織機構建設等方面的情況。
本書以扎實的史料,全面、深入地反映了新中國內部審計的發展脈絡和工作全貌,是供廣大內部審計人員和關心內部審計事業的領導、專家學者學習研究中國內部審計歷史的一部權威、專業的精品力作,對做好新時代的內部審計工作具有較強的參考、借鑒意義。
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《內部審計工作法系列叢書(套裝5冊)》
作者:袁小勇 林云忠 總主編
出版社:中國工信出版集團 人民郵電出版社
圖書簡介
本套叢書共五本,即《內部審計工作指南:穿透實務核心,進階數智應用,精益審計管理》《內部審計思維與溝通:發現審計問題、克服溝通障礙、實現審計價值》《合規型內部審計:精準發現違規行為,實時化解合規風險》《增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值改造》《內部審計情景案例:理解審計行為,辨析審計決策》,是內部審計實踐的新思考和新趨勢的開創之作,是國內內部審計領域首套知識體系完整、內容創新的實務叢書。本套叢書可拆零單本購買。
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《人工智能時代的審計》
主編:審計署審計科研所 編
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
本書收錄審計署審計科研所“人工智能時代的審計”專題研討活動評選出的30篇優秀論文,全面闡述了人工智能在審計領域的應用模式、場景、技術及案例,展現了前沿理念和實踐經驗。本書的亮點在于充分展示了人工智能技術在審計領域的多樣化應用場景,結合案例系統介紹了審計中應用的人工智能技術模型、算法及其實現路徑,并對人工智能技術在審計領域的應用前景進行了前瞻性探討,同時針對其面臨的挑戰,提出了多方面的解決思路。
本書為國家審計機關、內部審計機構、社會審計組織以及高校研究人員了解人工智能技術在審計實踐中的前沿進展、迅速掌握人工智能技術在審計實踐中的應用場景和技術方法提供了參考和借鑒。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-502.html
《企業內部控制基本規范及配套指引案例講解(2025年版)》
作者:企業內部控制編審委員會
出版社:立信會計出版社
圖書簡介
本書在《企業內部控制基本規范及配套指引案例講解(2024年版)》的基礎上做了全面修訂,對企業內部控制基本規范及配套指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析,并引用了大量的相關案例分析,可幫助上市公司和大中型企業盡快對本單位現行的內部控制制度和規章制度進行梳理和優化,從而盡早建立健全符合本單位實際情況的內部控制體系。
本書共分為四大部分,二十九章及2條附錄解釋。第一部分,企業內部控制基本規范解讀及案例分析;第二部分,企業內部控制應用指引解讀及案例分析;第三部分,企業內部控制評價指引解讀及案例分析;第四部分,企業內部控制審計指引解讀及案例分析;附錄一,關于印發企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋第1號通知;附錄二,關于印發企業內部控制規范體系實施中相關問題解釋第2號通知。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-517.html
《績效審計實務指南》
作者:高雅青 李三喜 武戰偉 主編
出版社:中國工信出版集團 人民郵電出版社
圖書簡介
本書匯集了作者團隊在績效審計領域多年的理論研究成果和豐富的實踐經驗。作者在介紹了一些績效審計的基礎知識后,詳細論述了部門預算績效審計、大額專項資金績效審計、固定資產投資項目績效審計、股權投資項目績效審計、境外國有資產績效審計、科技資金投入績效審計、企業經營管理績效審計、重大決策績效審計、政策績效審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了績效審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領讀者充分透視績效審計工作,全面掌握績效審計實戰技巧。
本書適合審計行政機關、內部審計、社會審計機構及其人員,內部控制與風險管理人員、咨詢人員等閱讀和使用。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-468.html
《經濟責任審計整改標準(上、下)》
作者:《經濟責任審計整改標準》編寫組
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
本書是“新時代審計整改叢書”的首批成果之一,主要聚焦經濟責任審計整改實務,匯集整理形成495個常見經濟責任審計發現問題的釋義、問題表現形式和問題整改標準,旨在為讀者提供工具書式的經濟責任審計整改標準參考用書。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-419.html
《內部審計整改實務與案例》
主編:高雅青 李三喜 李玲
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
本書依據內部審計整改相關理論研究成果及內部審計整改實踐經驗編寫,涉及內部控制、組織治理、風險管理、合規管理、建設項目、績效、信息系統、經濟責任等內部審計業務類型,針對具體內部審計整改事項,以案例的形式,闡述了整改標準、整改措施、整改實施、整改成效、整改結果認定等內容,具有較強的實用性。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-503.html
《工業制造企業內部審計指南》
主編:朱宏標 劉正昶 王永彬
出版社:中國時代經濟出版社
圖書簡介
本書介紹了工業制造企業內部審計主要工作,涵蓋營銷管理審計、研發與設計審計、供應鏈管理審計、生產管理審計、質量管理審計、安全管理審計、環境保護管理審計、財務管理審計、境外審計、信息系統審計等方面,結合工業制造企業的特點和行業發展趨勢,梳理了審計的核心要點和關鍵流程,展示了審計工作在不同場景下的具體應用和應對技巧,具有指導性、系統性和實用性。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-521.html
《高等學校內部控制實務》
作者:丁麗 編著
出版社:中國財政出版傳媒集團 經濟科學出版社
圖書簡介
本書將從實務的視角,對高等學校預算管理、收支管理、資產管理、合同管理、采購管理、基本建設項目管理、科研項目管理等主要業務進行梳理,將各項業務的流程、風險點以及風險防控措施加以歸納總結,并對高等學校內部控制自我評價和二級單位內部控制監督與評價的內容、評價方法和評價標準等進行系統地整理和羅列,力求簡明適用,通俗易懂,以期為廣大同行們進行高等學校內部控制建設提供一些參考。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-384.html
《醫院內部控制規范操作指南》
作者:劉倩 等 編著
出版社:中國財政出版傳媒集團 中國財政經濟出版社
圖書簡介
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》為行政事業單位加強內控建設指明了方向。行政事業單位建立健全科學合理的內部控制制度,是提高公共服務效能和內部治理水平的有力保障。醫院內控管理是保障權力規范有序、科學高效運行的有效手段,也是行政事業單位目標得以實現的長效機制。本書按照事業單位內控實施程序和要求,提出醫院風險評估與控制、單位和業務層面管理控制等方面的主要問題和解決思路,將工作中的經驗歸納總結成醫院內控建設實操范本,供有需要的同道借鑒。
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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-368.html
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