召開內部審計指導監督會
北京市審計局召開全市審計機關內部審計指導監督工作會議。要求市區兩級內部審計指導監督部門依法依規履行內部審計指導監督職責,指導各單位統籌謀劃年度內部審計工作,聚焦財政財務收支主責主業開展內部審計監督,狠抓審計整改和成果運用,積極推動內部審計與單位內部其他各類監督貫通協同。持續加強內部審計指導監督隊伍建設,積極研究和把握新時代內部審計指導監督工作規律和特點,勇于改革創新,積極謀劃和運用新思路、新機制、新舉措開展內部審計指導監督工作。
完善內部審計制度
廣西壯族自治區審計廳建立健全完善內部審計制度機制,先后制定出臺《廣西壯族自治區審計廳內部審計辦法(試行)》《廣西壯族自治區審計廳廳屬事業單位主要領導人員經濟責任審計辦法(試行)》。
對內部審計機構的職責權限、審計內容、審計結果運用等方面作出細化要求,將廳機關及所屬單位內部控制、財政財務收支、風險管理等事項納入內部審計監督范圍,連續兩年對廳本級及所屬事業單位財政財務收支及預算執行情況、事業單位主要領導人員經濟責任等開展內部審計監督,通過認真查看單位預算執行、財務及內部控制制度、會計憑證、資產管理等資料,重點審查預算執行規范性、經費收支合規性、審批手續完整性、各類憑證票據規范性、固定資產清查等方面情況。詳細制定發現問題及整改責任清單,并加強跟蹤督促各單位及時加以整改。針對內部審計發現的問題,審計廳責成各單位持續抓好審計整改,先后修訂出臺了關于規范公務接待、差旅伙食費和交通費管理等5項內部控制制度,有效發揮內部審計在推進單位日常經濟監督的重要作用。
護航自貿港封關運作
海南省審計廳向省發展改革委審計處等37個省內部審計機構發出《關于充分發揮內部審計監督作用護航海南自貿港封關運作的通知》,倡議發揮內部審計經濟監督作用,護航海南自貿港封關運作。各單位尤其是承擔封關運作任務的單位,要對標對表“平穩有序、萬無一失、首戰必勝”的封關運作總要求,充分發揮內部審計“離得近”“反應快”優勢,認真部署開展好自貿港封關運作內部審計工作。
重點開展好海南自貿港核心政策落實落地情況、封關運作項目的建設情況、重點風險防控情況的審計跟蹤監督;加大與省審計廳自貿港封關運作審計項目計劃有效銜接,信息共享,避免重復審計、資源浪費;積極配合省審計廳對本單位實施自貿港封關運作有關事項的審計。能夠邊審邊改的問題,要及時溝通,爭取在過程中完成整改;對整改存在難度的問題,不僅要加大督辦力度,提出合理的整改建議,還要舉一反三,由點及面,推動更大范圍的整改。注重審計成果的研究轉化,把封關運作審計中好的經驗做法及時轉化為理論成果,為內部審計工作開展提供可復制可推廣的案例。
規范內審項目檔案管理
河北省鹽山縣審計局以“科學規范提升年”行動為契機,在全縣內審工作基礎較好的10余個單位開展“內審項目檔案規范化創建年”活動。
對內審機構近3年的審計項目檔案情況進行全面摸底,重點圍繞內審項目檔案中結論類、證明類、立項類、備查類材料的科學性、完備性、規范性等情況進行指導監督,及時指出存在的問題,提出整改意見建議。內部審計指導監督辦公室將系統分析研究問題產生的原因,結合基層內審工作實際,探索制定全縣內審項目卷宗整理示范模板,為全縣內審機構科學規范開展審計工作提供參考。
來源:審計署網站
編輯:孫哲
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