集團2024年取得強勁業(yè)績,所有目標均已達成或超額完成,充分體現(xiàn)了集團嚴格而靈活的管理風格,并通過加強運營效率計劃有效抵消了外部不利因素的影響。
營收穩(wěn)健增長+5.0%(1),達到446.92億歐元,得益于增長領域業(yè)務的強勁表現(xiàn),增長率達+6.6%(1)。盡管經(jīng)濟疲軟,集團本年度在水務和廢棄物處置業(yè)務上依然表現(xiàn)優(yōu)異,這歸功于獨特的戰(zhàn)略定位以及在部分較困難地區(qū)實施的具體行動計劃。
運營業(yè)績穩(wěn)健,息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)有機增長+5.8%(2),達到67.88億歐元,得益于收入增長、運營效率以及協(xié)同效應,順利完成年度目標。
當年集團凈利潤(3)為15.30億歐元,增長+14.6%(4)。
凈自由現(xiàn)金流表現(xiàn)強勁,凈金融債務減少,杠桿率(3)降至2.63倍,低于既定目標。
建議將股息提高至每股1.40歐元。
集團制定了遠大的2025年發(fā)展目標,并將協(xié)同效應目標提高至5.30億歐元。
GreenUp戰(zhàn)略的首年實施,充分驗證了其戰(zhàn)略選擇與目標的正確性和可行性。
設定股票回購計劃,確認2025-2027年期間集團員工持股計劃順利實施。
威立雅集團首席執(zhí)行官埃斯特爾·柏蓮諾表示:“2024年是威立雅表現(xiàn)優(yōu)異的一年,盡管外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn),我們依然在營收和EBITDA上實現(xiàn)了穩(wěn)健的有機增長,當年集團凈利潤也在5年內(nèi)翻了一番,達到創(chuàng)紀錄的15.30億歐元。這一成績要歸功于集團嚴格的財務管理。我們不僅完成了全部既定目標,還在某些領域?qū)崿F(xiàn)了超越,同時提高了協(xié)同效應目標。
GreenUp戰(zhàn)略首年的成功實施,進一步驗證了我們增長與韌性模式的有效性。這一模式的核心在于增長領域業(yè)務的強勁表現(xiàn)與傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務的穩(wěn)固基礎。威立雅的業(yè)績表現(xiàn)充分體現(xiàn)了我們的“勝利公式”,這一公式建立在四大支柱之上:多元化的地理布局、獨特的水務-能源-廢棄物互補業(yè)務組合、為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的能力,以及可持續(xù)的增長路徑。
在地緣政治和宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然充滿不確定性的背景下,威立雅滿懷信心邁入2025年,為又一年的盈利增長做好了充分準備,并繼續(xù)朝著2027年的既定目標穩(wěn)步前進。”
營收持續(xù)增長+5.0%(1),達到446.92億歐元:
●增長領域業(yè)務(2)增長+6.6%(1),傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(3)增長+4.4%(1)
●水務(+5.6%(4))和廢棄物(+6.4%(4))增長強勁。能源收入增長+1.9%(1),盈利水平持續(xù)保持高位
●包括能源價格下降影響,集團的總收入增長+1.5%(4)
運營業(yè)績穩(wěn)健:EBITDA達到67.88億歐元,有機增長+5.8%(4),接近+5%至+6%(4)目標區(qū)間上限:
●效率增益3.98億歐元,超出3.5億歐元的年度目標。法國、西班牙和中國的具體行動計劃已初見成效。通過數(shù)字化和生成式AI等創(chuàng)新舉措(如與Mistral AI的新合作),集團展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
●協(xié)同效應增益1.2億歐元,截至2024年底累計金額達4.35億歐元,提前完成原定目標。該目標現(xiàn)已上調(diào),計劃到2025年底累計實現(xiàn)5.3億歐元。
●通過敏捷策略有效抵消了外部環(huán)境的不利影響,尤其是氣候和能源價格波動。
當期EBIT(5)增長+7.9 %(4),達到35.47億歐元。
當年集團凈利潤達到15.30億歐元(5),增長+14.6 %(6),超出15億歐元的年度目標。
當年集團每股收益(5)增長為2.13歐元,較2023年的1.89歐元有所提升。
集團凈利潤達到10.98億歐元,增長+17.1%。
ROCE(稅后)達到8.8%,超過新冠疫情前及收購蘇伊士前的水平。
動態(tài)資本配置政策有助于創(chuàng)造價值:
●凈資本支出為38.36億歐元,優(yōu)先進行成長型投資,尤其是危險廢棄物處置和脫碳降碳業(yè)務,同時確保維護性投資處于可控范圍。
●非戰(zhàn)略性資產(chǎn)剝離交易已完成10.37億歐元,其中主要包括法國SADE-CGTH、摩洛哥Lydec以及北美硫酸再生業(yè)務(RGS)。
●優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務板塊中,簽署了6.41億歐元的目標收購協(xié)議。
凈自由現(xiàn)金流強勁,達到11.56億歐元,凈金融債務(5)正常可控,為178.19億歐元,杠桿率(5)在2024年底為2.63倍。
建議將股息提高至每股1.40歐元。
在2025年4月24日的年度股東大會上,威立雅集團董事會將提出每股1.40歐元股息的2024財年現(xiàn)金派息計劃。除息日為2025年5月12日。2024年股息將從2025年5月14日起開始支付。
2025年指導目標:
●營收(7)實現(xiàn)穩(wěn)健的有機增長
●EBITDA實現(xiàn)+5%至+6%的有機增長(8)
●效率增益超過3.5億歐元,同時協(xié)同效應累積金額在2025年底提升至5.3億歐元
●當年集團凈利潤(9)增長約+9%(10)
●杠桿率預計低于3倍(9)
●股息增長與當年集團每股收益(9)增長保持一致
2024-27 GreenUp戰(zhàn)略目標已全面確認。
設定股票回購計劃,確認2025-2027年期間集團員工持股計劃順利實施。
2024年關鍵指標
1按恒定范圍和外匯計算,不包括能源價格
2增長領域業(yè)務:水務技術,危險廢棄物,生物能源、靈活性和能源效率
3傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務:市政水務,固體廢棄物,地區(qū)供暖和供冷網(wǎng)絡
?按恒定范圍和外匯計算
?不包括蘇伊士收購款項影響
?按恒定外匯計算
?按恒定范圍和外匯計算,不包括能源價格
?按恒定范圍和外匯計算
?不包括蘇伊士收購款項影響
1?按恒定外匯計算
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